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Diseño de integración DBF: clientes

  • Este artículo presenta los campos del diseño de incorporación de clientes. Para comprender mejor el concepto detrás de los clientes, consulte nuestro artículo sobre Concepto de cliente.
PedidoCampo DescripciónFormato y tamañoRequeridoVersiónNota
1Código de documento Cliente (código)INT
(11)

4.58
2CPF/CNPJ(cpfCNPJ)Texto
(18)
No4.58Enviar con máscara EX:01.010.101/0001-72, el campo se vuelve obligatorio cuando el código y uniqueID son nulos, en blanco o cero.
3Código de condición Pago(codCondicaoPagamento)Texto
(20)
No
4.58

Determina la condición de pago predeterminada de este cliente. Esta es la condición de pago que se seleccionará cuando comience a ingresar un nuevo pedido. *Cuando la condición de pago está bloqueada, no se permite cambiar el pedido.


SibloqueiaCondPagamento= 1, solo se muestra la condición de pago definida al crear un Pedido y no se puede cambiar.

SibloqueiaCondPagamento= 0 y hay una condición de pago definida, se carga por defecto, pero se puede cambiado.

SibloqueiaCondPagamento= 0 y NO tiene un término de pago definido, no se carga un término de pago predeterminado, pero le permite seleccionar otro término de pago.


Este campo no se borra cuando se envía vacío desde el ERP al Demander. Para borrar el campo, debe enviar un código de un método de pago que no esté registrado.


4Código de método de pago (codFormaPagamento)Texto
(20)
No
4.58

5Código de región(codRegiao)INT
(11)
No
4.58

6Código de región Vendedor(codVendedor)INT
(11)
No
4.58

7Código de lista de precios(codListaPreco)Texto
(20)
No
4.58

Determina la lista de precios predeterminada para este cliente. Esta es la lista de precios que se seleccionará cuando comience a ingresar un nuevo pedido. *Cuando la lista de precios está bloqueada, no se permiten cambios en el pedido.


SibloqueiaListaPreco= 1, solo se muestra la lista de precios definida al crear un pedido y no se puede cambiar.

SibloqueiaListaPreco= 0 y tienes una lista de precios definida, se carga de forma predeterminada, pero se puede cambiado.

SibloqueiaListaPreco= 0 y NO tiene una lista de precios definida, no se carga una lista predeterminada, pero le permite seleccionar otra lista de precios.


Este campo no se borra cuando se envía vacío desde el ERP al Demander. Para borrar el campo, debe enviar un código de una lista de precios que no esté registrada.

8Código de ciudad(codCidade)INT
(11)

4.58

9Código de sucursal(codFilial)INT
(11)
No
4.58

Determina la sucursal predeterminada de este cliente. Esta es la sucursal que se seleccionará cuando comience a ingresar un nuevo pedido. *Cuando la sucursal está bloqueada, no se permiten cambios en la orden.


SibloqueiaFilialUnidade= 1, solo se muestra la sucursal definida al crear una Orden y no se puede cambiar.

SibloqueiaFilialUnidade= 0 y se define una sucursal, se carga por defecto, pero se puede cambiado.

SibloqueiaFilialUnidade= 0 y NO tiene una rama definida, no se carga una rama predeterminada, pero le permite seleccionar otra rama.


Este campo no se borra cuando se envía vacío desde el ERP al Demander. Para borrar el campo, debes enviar un código desde una sucursalque no está registrado.


10Nombre Motivo(nomeRazao)Texto
(100)

4.58

11Nombre de fantasía(nomeFantasia)Texto
(100)

4.58

12Tipo de Persona(tipoPessoa)Texto
(1)

4,58
F = Individuo; J = Legal
13RG/IE(rgIE)Texto
(20)
No
4.58

14Teléfono 1(phone1)Texto
(254)
No
4.58
Enviar con máscara. EX: (51) 3714-7017
15

Teléfono 2

(teléfono2)

Texto
(254)
No
4.58

16Correo electrónico del comprador(emailComprador)Texto
(254)
No
4.58

17Correo electrónico NF-e(emailNfe)Texto
(254)
No
4.58

18Correo electrónico financiero(emailFinanceiro)Texto
(254)
No

4.58

19Contacto(contacto)Texto
(50)
No
4.58

20Dirección(dirección)Texto
(100)
No
4.58

21Barrio(barrio)Texto
(50)
No
4.58

22CEP
(cep)
Texto
(50)
No
4.58
Enviar con máscara EX: 95900-000
23UF
(uf)
Texto
(2)
No
4.58

24Observación
(observación)
Texto
(254)

No
4.58

25Número
(número)
INT
(11)
No
4.58
Número de dirección
26Complemento
(complemento)
Texto
(200)
No
4.58

27Identificador único de cliente
(idCliente)
INT
(11)
No
4.58
ATENCIÓN: Si el vendedor registró un nuevo cliente sin informar a CPF/CNPJ, el cliente asume el código Cero, sin embargo cuando el ERP devuelve la información del cliente ya viene con un código, por lo que este campo se utiliza como clave para actualizar el cliente, ya que el CPF/CNPJ no se completó. Por lo tanto, su ERP necesita almacenar este campo para regresar a Demander; de lo contrario, los clientes lo duplicarán en Demander o los vendedores no podrán registrar clientes sin proporcionar CPF/CNPJ.
28Código de tipo de cliente fiscal
(codTipoClienteTributario)
Texto
(50)
No
4.58
Este campo es utilizado por algunas empresas en los cálculos de IPI e ICMS ST, solo preocúpate si vas a integrar la configuración de Impuestos.
29Prospect
(prospectus)
INT
(1)
No
4.58
0 - No es un Prospect, ya es un Cliente. 1 - Es un prospecto, aún no es Cliente. El Demander permite a los vendedores registrar a los clientes que están buscando. Normalmente estos Prospectos no quieren proporcionar todos los datos de registro, es por eso que en la aplicación Demander tenemos una funcionalidad separada para registrar prospectos, incluyendo una configuración obligatoria separada. Incluso si no es cliente, los prospectos se pueden exportar al ERP en el diseño de la tabla de clientes. Si tu ERP no está estructurado para importar prospectos, configúralos para que no se exporten. Para ello acceda a “Configuración de la empresa”, a la pestaña “Configuraciones adicionales” y busque la configuración “Exportar prospectos” y defina Sí o No.(Actualmente no admitimos la importación de prospectos sin código o CNPJ, a menos que utilice el campo “Demander Identificador único”)
30Fecha de nacimiento
(dataNascimento)
FechaNo
4.58

31Segmentos relacionados
(segmentosRelacionados)
Texto
(254)
No
4.58

Campo para identificar los segmentos que tiene el cliente determinado usos.

Ej.: Utilidades para motocicletas, Utilidades para bicicletas

32Límite de crédito
(limiteCredito)
INT
(11)
No
4.58
Se utiliza para bloquear pedidos de clientes que exceden su crédito. límite. También se utiliza para el módulo de recibo financiero.
33Código de tipo de cliente
(codTipoCliente)
Texto
(50)
No
4.58
Código de tablaCliente Tipo.
34Código de división de ventas
(codDivisaoVendas)
Texto
(50)
No
4.58
Tabla de códigos de clienteVentas División.

Ejemplo de registro: